<< Click to Display Table of Contents >> 8.20.2.4 Імпорт xml-файлу звіту з ЄСВ для формування звітності ЄСВ та ПДФО |
|
Для імпорту xml-файлів звіту з ЄСВ з облыкової системи, наприклад, 1С для формування об'єднаної звітності ЄСВ та ПДФО необхідно в обліковій системі 1С обрати при експорті регламентовану форму, як показано на Рис. 8.20.2.4.1 за кожен місяць відповідного кварталу
Рис. 8.20.2.4.1 Експорт ЄСВ 12 версії з облікової системи 1С
В результаті має вийти три пакети звітності ЄСВ 12 версії за кожен місяць кварталу, наприклад, для 1 кварталу - січень, лютий та березень.
Далі необхідно імпортувати ці звіти в Арт-Звіт Pro через пункт головного меню [Файл-Імпорт звітів]
Рис. 8.20.2.4.2 Відображення пакетів звітів імпортованих з 1с
Після успішного імпорту необхідно натиснути правою кнопкою миші на одному звіті зі списку та обрати пункт контекстного меню «Сформувати Податковий розрахунок за ЄСВ та ПДФО» (Рис. 8.20.2.4.3)
Рис. 8.20.2.4.3 Пункт меню для формування об'єднаної звітності ЄСВ та ПДФО
Увага! Під час формування Податкового розрахунку за ЄСВ та ПДФО виводиться інформаційне повідомлення щодо необхідності перевірити дані в сформованому звіті (Рис. 8.20.2.4.4) |
Рис. 8.20.2.4.4 Інформаційне повідомлення щодо необхідності перевірити дані в сформованому звіті
Далі з’явиться вікно «Формування Податкового розрахунку за ЄСВ та ПДФО» (Рис. 8.20.2.4.5), в якому необхідно обрати пакети, які увійдуть в Податковий розрахунок
Рис. 8.20.2.4.5 Вікно «Формування Податкового розрахунку за ЄСВ та ПДФО»
Натиснувши кнопку «Продовжити» у вікні «Формування Податкового розрахунку за ЄСВ та ПДФО», в програмі Арт-Звіт Pro сформується нова форма об’єднаної ЄСВ та ПДФО з відповідними додатками, заповненими на основі обраних форм ЄСВ 12-ї версії. (Рис. 8.20.2.4.6)
Рис. 8.20.2.4.6 Сформований Податковий розрахунок за ЄСВ та ПДФО
Увага! Для заповнення даних в додатках 4ДФ (J/F0510406) необхідно імпортувати дані з dbf-файлів. Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші на формі звіту та обрати пункт меню «Імпорт даних з dbf» (Рис. 8.20.2.4.7) |
Рис. 8.20.2.4.7 Пункт меню "Імпорт даних з DBF"
Імпорт даних з DBF виконується за умовами розділу 8.20.2.2, необхідно обрати відповідний файл Додатку та натиснути «Імпортувати» (Рис. 8.20.2.4.8)
Рис. 8.20.2.4.8 Вікно «Імпорт даних з DBF»
Автоматичне заповнення Додатку 4ДФ (чар-код J/F0510406) на основі даних вказаних в додатку 1 та додатку 5, здійснюється шляхом натискання кнопки «Автоматичне заповнення звіту» (Рис. 8.20.2.4.9)
Рис. 8.20.2.4.9 Кнопка "Автоматичне заповнення звіту"